吉宏股份(002803) - 安永华明(2026)专字第80003961_B01号_-内控审计报告

厦门吉宏科技股份有限公司 内部控制审计报告 2025年12月31日 内部控制审计报告 安永华明(2026)专字第80003961_B01号 厦门吉宏科技股份有限公司 厦门吉宏科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了厦门吉宏科技股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是厦门吉宏科技 股份有限公司董事会的责任。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告(续) 安永华明(2026)专字第80003961_B01号 厦门吉宏科技股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部 ...

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