云南白药(000538) - 2025年度内部控制自我评价报告
云南白药集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报 告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合云南白药集团股份 有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常 监督和专项监督的基础上,我们对公司 2025 年 12 月 31 日(内部控制评价 报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制, 评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计 委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担 ...