万科A(000002) - 审计师出具的内部控制审计报告
2026-03-31 12:11

万科企业股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(26)第 S00282 号 万科企业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了万科 企业股份有限公司(以下简称"万科")2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万科董事会的责任。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国•上海 中国注册会计师 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

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