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华讯(00833) - 2022 - 年度财报
00833ALLTRONICS(00833)2023-04-25 09:11

企業管治報告 (ii) 審核委員會應考慮於該等報告及賬目中所反映或需反映之任何重大或不尋常事項,並須適當考慮任何由本公司 合資格會計師、監察主任或獨立核數師提出之事項;及 (iii) 審核委員會應討論財務報表、年報及賬目、中期報告及季度報告(如適用)之問題及保留意見以及獨立核數師可 能擬討論之任何其他事項(在本公司管理層不在場(如需要)之情況下); 監管本公司財務申報系統、風險管理及內部控制程序 (f) 本公司之財務控制、風險管理及內部控制系統以及就此所作之陳述,應於提呈董事會審批前先行審閱; (g) 與管理層討論風險管理及內部控制系統,確保管理層已履行職責建立有效的風險管理及內部控制系統; (h) 應董事會的委派或主動就風險管理及內部控制事宜之任何重要調查結果及管理層對調查結果之回應進行研究; (i) 如公司設有內部審核功能,須檢討內部審計計劃,並確保內部及獨立核數師之工作得到協調;亦須確保內部審核功能 在本公司內部有足夠資源運作,並且有適當的地位,以及檢討及監察其成效; (j) 檢討本公司及其附屬公司之財務及會計政策與實務; (k) 檢查獨立核數師給予管理層之《審核情況說明函件》、獨立核數師就會計紀錄、財 ...