中国银河: 中国银河:关于中国银河证券股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
中国银河证券股份有限公司 以及相关财务报表附注,并于2025年3月28日出具了编号为安永华明(2025)审字第 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的要求及参照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相 规定,中国银河证券股份有限公司编制了后附的《中国银河证券股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是中国银河证 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国银河证券股份有限公 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于中国银河证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 安永华明(2025)专字第 70074858_A02号 中国银河证券股份有限公 司 中国银河证券股份有限公司董事会: 我们审计了中国银河证券股份有限公司的财务报表,包括2024年12月31日的合 并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对中国银河证券股份有限 ...