贤丰控股股份有限公司 关于2024年年度报告编制及审计进展的公告
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 贤丰控股股份有限公司(以下简称"贤丰控股")根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》的相关规定,公司应当分别在年度报告预约披露日前二 十个交易日和十个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情况,相关情况如下: 二、2024年年度报告编制及审计进展 公司2023年度财务报告内部控制的有效性被兴华所出具了否定意见的内部控制审计报告,因2023年度公 司存在预收账款确认收入、虚增规模猪场业务收入情形,表明公司与收入、成本、费用相关的财务报告 内控制度存在重大缺陷。 截至本公告披露日,由于公司控股股东及其一致行动人仍处于股权被质押、冻结、法院裁定进入破产清 算程序的状态,公司控股股东及其一致行动人存在影响公司控制权的事项尚未消除。 截至本公告披露日,由于公司2024年度最终经审计的扣除后营业收入是否高于3亿元尚存重大不确定 性,公司股票存在因触及财务类强制退市条件被实施退市风险警示的情形尚未消除。 截至本公告披露日,公司 ...