中油资本: 年度关联方资金占用专项审计报告
中国石油集团资本股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国石油集团资本股份有限公司(以下简 称中油资本)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 1 日出具了 XYZH/2025BJAB2B0055 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告202226 号),以及深圳证券交易所相关披露的要 求,中油资本编制了本专项说明所附的中油资本 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、 准确性及完整性是中油资本的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中油资本 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有 重大方面没有发现不一致。 除对中油资本 2024 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计中油资本 2024 年度财务报表时中油 ...