金逸影视: 内部审计制度(2025年6月)
广州金逸影视传媒股份有限公司 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《中国内部审计准则》 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强对广州金逸影视传媒股份有限公司(下称"公司")及控股公司的内 部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各 项法律法规要求,维护包括中小投资者的所有股东的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(下 称"《证券法》")《中华人民共和国审计法》(下称"《审计法》 ")《审计 署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广州金逸影视传媒股 份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定,并结合公司实际情况, 制定本制度。 第三章 审计机构的职责 第二条 本制度适用于对公司及控股公司的财务管理、会计核算和生产经营所进行 的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定,对 ...