铁流股份: 铁流股份有限公司内部审计制度(2025年8月)

铁流股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全铁流股份有限公司(以下简称"公司")内部审计制度, 加强内部审计工作,依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《铁流 股份有限公司公司章程》(以下简称"公司章程")等相关规范性文件的规定, 制订本制度。 第二条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有 关法律法规和内部审计职业规范,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。内 部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第三条 公司设内审部,作为公司内部审计机构,对公司业务活动、风险管 理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内审部对董事会负责,向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构在监督 检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现公司重大问题 或线索,应当立即向审计委员会直接报告。 内审部应当保持独立性,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合 署办公。审计委员会参与对内审部负责人的考核。 第四条 内审部应配备专职人员 ...

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