佳先股份:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于安徽佳先功能助剂股份有限公司内部控制鉴证报告
RSM 容诚 内部控制鉴证报告 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0853 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.am.cn】 报告编码:京24 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-12 | 的 re 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称传先股份)董 事会编制的 2023年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佳先股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为佳先股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳先股份董事会 ...