奥迪威:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东奥迪威传感科技股份有限公司内部控制鉴证报告
广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023年12月31日内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10258号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 言会计师事务所(特殊普通合 内部控制紧证报告 信会师报字[2024]第 ZC10258 号 广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")管理层就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和 ...