康欣新材:康欣新材2023年内部控制审计报告
原欣新材料出发有限公司 内部控制审计报告 冻亚锡审内〔2024〕2号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用下机 "门一打"或进入 "注册会计师介业统一监管平台(bmp//scenol.gov.co/ 地 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦A座 14-16 层 曲家 编:210009 传 真:025-83235046 ri 话: 025-83235002 | 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com 苏亚金诚会计师事务所(赞 苏 亚 锡 审 内 〔2024〕 2 号 内部控制审计报告 康欣新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了康欣新材料股份有限公司 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计 ...