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青山纸业:审计委员2023年度履职情况报告
600103QSZY(600103)2024-04-01 11:21

| 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | | 2023-1-12 | 关于 2022 年报审计工作会议 | | | 1、关于公司 2022 年度财务报表编制及审计工作安排的意见 | | | 2、关于公司 2022 年度财务报表编制及审计沟通意见 | | 2023-3-23 | 2022 年审注册会计师现场沟通会 | | | 1、关于 2022 年度审计机构对公司财务、内控审计工作及年报审阅 | | | 的意见声明 | | | 2、关于 2022 年度报告编制、财务和内控审计工作的相关意见声明 | | 2023-4-21 | 1、董事会审计委员会 2022 年度工作报告 | | | 2、董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告 | | | 3、董事会审计委员会内控工作专项报告 | | | 4、审核通过了审计机构从事公司 2022 年度财务、内控审计工作的 | | | 总结报告 | | | 5、审核确认了公司关联方名单的报告 | | | 6、提出了续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的建议 | | | 7、审核通过了 2022 年度内部控制评价报告 | | | 8、审核通过了 ...