浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告
浙江东方金融控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000165 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.www.cn】 报告编码:京 浙江东方金融控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截至 2023 年 12 月 31 日) 目 页 内部控制审计报告 l 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000165 号 浙江东方金融控股集团股份有限公司全体股东: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 七京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1000 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称 浙江东方)2023年12月31日的财务报告内 ...