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浙江东方:关于浙江东方金融控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
600120ZJOFHC(600120)2024-04-12 10:16

关于浙江东方金融控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司 1、 专项审计报告 2、 附表 审计单位:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:13957147896 大华核字[2024] 0011000498 号 浙江东方金融控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江 东方金融控股集团股份有限公司(以下简称浙江东方)2023 年度财 务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 11 日签 发了大华审字[2024] 0011006455 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定,就浙江东方编制的 2023 ...