航天信息:关于航天信息股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
关于航天信息股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位: 审计单位: 联系电话: 关于航天信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0202914 号 航天信息股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了航天信息股份有限公司(以下简称"航天信息公司")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是航天信息公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们 ...