Workflow
广汇汽车:广汇汽车服务集团股份公司内部审计管理制度(2024年6月修订)
600297CGA(600297)2024-06-26 11:53

广汇汽车服务集团股份公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范广汇汽车服务集团股份公司(以下简称"公司")的内部 审计工作,建立健全内部审计制度,实现公司内部审计工作的规范化、标准化,提高内 部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,切实保证公司各项制度建立健全及有效执行, 保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《广汇汽车服务集团股份公司章程》(以下 简称"公司章程")等的有关规定,结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本管理制度的制定宗旨: (一)保障公司审计体系实现分级管理并正常运行; (二)明确各级审计机构的职责、权限和工作关系; (三)保障审计机构独立向管理层报送审计报告和提供风险管理的分析、评价及建 议; (四)保障审计人员恪守独立、客观、公正的职业道德规范。 第三条 公司各部门、所属全资及控股子公司、分公司(以下简称"下属单位") 及有关人员依照本制度接受审计监督,全力配合支持风控审计监察部依法依规履行职责, 提供必要的工作条件 ...