华泰股份:华泰股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
一、会计师事务所对公司审计工作基本情况 信永中和会计师事务所与公司董事会和高管层在年报审计工作开 始前进行了必要的沟通,与公司签订了审计业务约定书。审计委员会 与信永中和会计师事务所进行了协商并确定了公司2023年度财务报告 审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间,审计委员会与 信永中和会计师事务所进行了充分的沟通,并督促其在约定时限内提 交审计报告。根据审计时间安排,信永中和会计师事务所在约定时限 内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员 会提交了标准无保留意见的的审计报告。 二、会计师事务所执行年审会计师遵守职业道德基本情况 信永中和会计师事务所执行年审的会计师未在公司任职,在本公 司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良 好的职业操守和业务素质,很好地履行了双方签订的《业务约定书》 山东华泰纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,山东华泰纸业股份有限 公司(以下简称公司)审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普 通合伙)2023 ...