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宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2023年内部控制审计报告
600456BAOTI(600456)2024-03-29 10:10

宝鸡钛业股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024) 2043 号 录 一、内部控制审计报告 · ······ (1) 二、证书复印件 (一) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 宝鸡钛业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024) 2043 号 内部控制审计报告 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能 ...