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龙头股份:龙头股份对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告
600630SHD(600630)2024-08-29 07:35

上海龙头(集团)股份有限公司 对东方国际集团财务有限公司 2024 年半年度的风险持续评估报告 根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门的最新监管要求,上 海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司")就东方国际集团财务 有限公司(以下简称"集团财务公司")风险进行持续评估,具体报告 如下: 一、东方国际集团财务有限公司基本情况 (二) 内控监督评价工作 集团财务公司持续完善由业务防控条线、风险管理条线和审计稽核 条线三道防线组成的内控监督评价实施机制,确保内控监督评价工作有 序开展。 业务防控条线从内控体系制度入手进行内控机制的优化完善,有效 提升内控自我评价能力。集团财务公司风险管理和内审部门负责内控的 独立评价和监督,对集团财务公司管理流程进行系统评估和检查,真正 体现内控监督评价全过程控制机制。风险管理条线从全面风险管理、合 规管理等方面着手,每季度开展监管评级、案防以及法务自评价工作, 并及时就检查中发现的问题通过适当的形式进行督促整改,实现了全年 零案件、零流动性事故、无不良贷款发生的风险控制目标。审计稽核条 线通过对各部门及重点业务的审计监督,促进对发现的内控机制问题或 缺陷及时采取措施,堵塞漏 ...