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百川能源:百川能源2023年度内部控制审计报告
600681Bestsun Energy(600681)2024-04-17 09:26

百川能源股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10135 号 内部控制审计报告 (2023 年 12 月 31 日) 百川能源股份有限公司 | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信会师报字[2024]第 ZE10135 号 百川能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了百川能源股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司 ...