物产中大:物产中大内部控制审计报告
D 人 引 出 在 友 配 / 的 / 的 / 的 / 物产中大集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.c 报告编码:京243CM4S2T5 物产中大集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 一、 大华内字|2024|0011000193 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 1-2 大學於問題本的 6 次 好 下 时 时 2 路 16 号 0 7 品 1 2 】 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000193 号 物产中大集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了物产中大集团股份有限公司(以下简称物产中大 公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大华内字[2024] 0011000193 号内部控制审计报告 四、财务报 ...