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中国高科:中国高科2023年度内部控制审计报告
600730CHINA HI-TECH(600730)2024-04-19 11:14

RSM 容诚 内部控制审计报告 中国高科集团股份有限公司 容诚审字|2024|100Z0522 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://ac.nof.gov.cn)"进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://ac.mof.gov.cn) "进行直播 " 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中国高科集团股份有限公司(以下简称"中国高科")2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国 高科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 型 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z0522 号 中国高科集团股份有限公司全体股东: 我们认为,中国高科 ...