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第一医药:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海第一医药股份有限公司2023年度内部控制审计报告
600833NO.1 PHARMACY(600833)2024-03-29 07:41

上海第一医药股份有限公司 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 Deloitte. 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00208 号 (第1页,共2页) 上海第一医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海第一医药股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 World Class 智启非凡 内部控制审计报告( ...