春兰股份:2023年内部控制审计报告
江苏春兰制冷设备股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕10 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) _您可使用手机 "扫一扫"_此码用丁证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof. 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 编:210019 邮 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(赞誉 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 苏 亚 审 内 〔2024〕 10 号 内部控制审计报告 江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称"春兰股份")2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部 ...