百大集团:关于百大集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于百大集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:百大集团股份有限公司 审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕704 号 百大集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了百大集团股份有限公司(以下简称百大集团公司) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们 审计了后附的百大集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供百大集团公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为百大集团公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 百大集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 ...