杉杉股份:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对宁波杉杉股份有限公司2023年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明
宁波杉杉股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见 审计报告的专项说明 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(hmm//- 关于对宁波杉杉股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11877 号 宁波杉杉股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波杉杉股份有限公司(以下简称"杉杉 股份")2023年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所 有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4月24 日出具了信会师报字[2024]第 ZA11873 号带强调 事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》(2020年 修订)、《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》和《上海证券交易所 股票上市规则》的相关要求,我们就有关事项说明如下: 一、审计报告中解释性说明段的内容 根据《中国注册会 ...