健民集团:健民集团董事会审计委员会关于对中审众环2023年年度审计工作的监督与评价报告
公司第十届董事会第三次审计委员会对中审众环 2022 年年度审计事项进行 了评价,并向董事会提议聘任其为 2023 年年度审计机构。经第十届董事会第七 次会议决议,将聘任中审众环为 2023 年年度审计机构事宜提交 2022 年年度股东 大会审议通过后执行。聘任中审众环为公司年度审计机构事宜在董事会审议前, 独立董事对其执业情况及履职能力进行了审查,发表了事前审核意见及独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 健民药业集团股份有限公司董事会审计委员会 对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年年 度审计工作履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求,董事会审计委员会本着对股东负责的态度,保持与会计师事务所的沟通 与联系,加强对其履职情况的监督。现将本委员会对会计师事务所 2023 年度审 计工作的监督与评价情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从 ...