兴业证券:关于兴业证券非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于兴业证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于兴业证券股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 单马威华振专字第 2401431 号 兴业证券股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了兴业证券股份有限公司(以下简称 "兴业证券")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注,并于2024年4月25日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和 中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求)(证监会公告[2022]26 号)以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的要求, 兴业证券编制了本专项说明所附的兴业证券 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 ...