中远海发:中远海运发展股份有限公司审核委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责的报告

中远海运发展股份有限公司 经审计,信永中和认为公司2023年度财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财 务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部 控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。 董事会审核委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙) 2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中远海运发展 股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审核委员会工作细则》 等规定和要求,董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履 职。现将董事会审核委员会对2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")成立 于1987年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市东城 区 ...