创力集团:创力集团董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

上海创力集团股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度 履行监督职责情况报告 上海创力集团股份有限公司(以下简称"创力集团"或"公司")聘请立信 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023 年度财务 报告及内部控制审计机构。 依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关规定,公司董事会审计委员 会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,现将 2023 年度对立信事 务所审计工作履行监督职责的情况报告如下: 一、 2023 年度立信基本情况 立信 2023 年业务收入 50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元,证券业 务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.17 亿元, 同行业上市公司审计客户 59 家。 (二) 续聘会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计和内部控制审计 机构的议案》 ...

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