胜华新材:胜华新材2023年度财务审计报告
胜华新材料集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11440 号 胜华新材料集团股份有限公司 胜华新材料集团股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了胜华新材料集团股份有限公司(以下简称胜华新材)财务 报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制,公允反映了胜华新材 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于胜华新材, 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充 分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2 ...