博通集成:博通集成审计委员会意见
董事会审计委员会 审核意见 2024年 4 月 26 日,公司董事会审计委员会召开 2024年第一次审计委员会 会议,全体审计委员会委员参加本次会议。经与会审计委员会委员充分讨论, 一致认为: 董事会审计委员会 2024 年 4 月 27 日 (以下无正文) 1、经审核,审计委员会认为董事会编制和审议博通集成电路(上海)股份有限 公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2、董事会审计委员会认为,公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》 和公司财务管理制度的有关规定,依据充分,真实、公允地反映了公司资产状况 和财务状况,使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提资产减值损失。 3、经审核,审计委员会认为董事会编制和审议博通集成电路(上海)股份有限 公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 博通集成电路(上海)股份有限公司 ...