Workflow
福达股份:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于福达股份内部控制审计报告
603166GUILIN FUDA (603166)2024-04-18 09:56

RSM 容诚 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn) "进行查 " 内部控制审计报告 桂林福达股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0040 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 四、财务报告内部控制审计意见 容诚审字[2024]518Z0040 号 桂林福达股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了桂林福达股份有限公司(以下简称"福达股份")2023年12月 31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福达 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...