纽威股份:纽威股份2023年度内部控制审计报告
RSM 容诚 内部控制审计报告 苏州纽威阀门股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0024 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mc.gov.cn)"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.m.f.gov.cn)"进行查录: 容诚审字[2024]210Z0024 苏州纽威阀门股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州细威阀门股份有限公司(以下简称"纽威阀门公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是纽威 阀门公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 (此页无正文,为苏州纽威阀门股份有限公司容诚审字[2024]210Z0024 号报 告之签字盖章页。) 库元 十会计师 2017 2017 中 ...