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塞力医疗:董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明
603716Thalys(603716)2024-04-26 15:11

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的 专项说明 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为塞力斯医 疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"塞力医疗")2022 年度内部 控制审计机构,对公司 2023 年度内部控制进行了审计,对公司出具了带强调事 项段无保留意见的《内部控制审计报告》【众环审字(2024)0102488 号】。董 事会对带强调事项段无保留意见涉及的事项进行专项说明如下: 一、强调事项段的内容 中审众环审计了公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制的有效性,对"强调事 项"意见如下: "我们提醒内部控制审计报告使用者关注: 塞力斯医疗科技集团股份有限公司于 2024 年 3 月 25 日收到中国证券监督管 理委员会《立案告知书》(编号:证监立案字 0052024002 号)。因公司涉嫌信息 披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》 等法律法规,中国证监会决定对塞力医疗公司立案。本段内容不影响已发表的审 计意见。 董事会审阅了中审众环出具的公司 2023 年内部控制审计报告 ...