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嘉澳环保:内部控制审计报告
603822JAHB(603822)2024-04-26 08:41

立信中联审字[2024]D—0640 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 。 目 录 内部控制审计报告 Í 1—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) n CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0640 号 浙江嘉澳环保科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称嘉澳环保)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 第1页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是嘉澳环保董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 ...