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伟时电子:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于伟时电子股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
605218WAYS(605218)2024-04-15 11:22

关于伟时电子股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00152 号 伟时电子股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了伟时电子股份有限公司(以下简称"贵 公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2024年 4 月 15 日签发德师报(审)字(24)第 P00775 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"汇总表")。 为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方 资金 ...