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起帆电缆:起帆电缆内部审计管理制度
605222QIFAN(605222)2024-03-28 08:57

内部审计管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和内部审计人员 | 2 | | 第三章 | 内部审计的对象及依据 | 3 | | 第四章 | 内部审计的范围和内容 | 4 | | 第五章 | 内部审计机构的职责 | 5 | | 第六章 | 内部审计机构的权限 | 7 | | 第七章 | 内部审计的种类和方式 | 8 | | 第八章 | 内部审计工作程序 | 9 | | 第九章 | 内部审计报告 | 12 | | 第十章 | 内部审计档案制度 | 16 | | 第十一章 | 奖励与处罚 | 16 | | 第十二章 | 附 则 | 17 | 上海起帆电缆股份有限公司 内部审计管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作,明确内部审计机构和人员的职责,发挥内部审计 在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,进一步促进公司的自我完善 和发展,实现内部审计工作的制度化和规范化,根据《中华人民共和国审计法》、《上 市公司治理准则》《上海证券交 ...