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中际联合:中际联合(北京)科技股份有限公司内部审计制度
6053053S(605305)2024-04-12 08:33

(2024 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为加强中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国审计 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件 和《中际联合(北京)科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规 定,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计机构或人员,对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 中际联合(北京)科技股份有限公司 内部审计制度 中际联合(北京)科技股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审计的工 作内容及程序,并对具体的内部控制的实施等相关事项进行了规范,是公司开展内部 审计工作的制度标准。 第六条 公司设审计部,作为公司内部审计机构,负责公司内部审计工作。审计部 在公司董事会审计委员会的领导下开展相关工作。 第四条 内部审计遵循"独立 ...