李子园:浙江李子园食品股份有限公司内部控制审计报告
浙江李子园食品股份有限公司 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3429号 浙江李子园食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江李子园食品股份有限公司(以下简称浙江李子园公司)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 报告编码:浙24V606D6X7 8 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定 ...