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星环科技:2023年度内部控制审计报告
688031Transwarp(688031)2024-04-25 10:06

目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | (一)本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 5 | 页 | | (四)注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3859 号 星环信息科技(上海)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称星环科技公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...