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必易微:必易微内部控制审计报告
688045Kiwi Instruments(688045)2024-03-22 09:40

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 深圳市必易微电子股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 深圳市必易微电子股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000074 号 上分子師事法的 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话:86(10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 uning dahua 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000074 号 深圳市必易微电子股份有限公司全体股东: 目 录 页 次 1-2 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称必易 微公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...