爱科科技:杭州爱科科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告
杭州爱科科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10358 号 杭州爱科科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了杭州爱科科技股份有限公司(以下简称爱科科技) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是爱科科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 2023 年度 "鸡用 您可使用手机"扫一扫"或进入 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 我们认为,爱科科技于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...