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华强科技:湖北华强科技股份有限公司内部控制审计报告-天职业字[2024]22695号
688151HQTC(688151)2024-04-26 11:34

湖 北 华 强 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]22695 号 目 录 内 部控制审计报告一 -1 " 报告 内部控制审计报告 天职业字[2024]22695 号 湖北华强科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北华强科技股份有限公司(以下简称"华强科技"或"公司")2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华强科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天职业字[2024]22695 号 [此页无正文] 中国注册会计师 (项目合伙人): 010150 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...