安博通:北京安博通科技股份有限公司内部控制审计报告
北京安博通科技股份有限公司内部控制审计报告 北京安博通科技股份有限公司 内部控制审计报告 中瑞诚审字[2024]第401961号 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话:010-62267688 邮编:100082 传真:62267682 北京安博通科技股份有限公司内部控制审计报告 一、安博通公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是安博通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内 部 控 制 审 计 报 告 中瑞诚审字[2024]第 401961 号 北京安博通科技股份有限公司 ...