敏芯股份:关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位: 审计单位: 联系电话: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3126 号 苏州敏芯微电子技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称敏芯股 份公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我 们审计了后附的敏芯股份公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对敏芯股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否 ...