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联瑞新材:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏联瑞新材料股份有限公司2023年度审计报告
688300Novoray(688300)2024-03-25 11:24

江苏联瑞新材料股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23014790015 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:闽24VETBKKFF 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 十 报 华兴审字[2024]23014790015号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 应收账款坏账准备 江苏联瑞新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称"联瑞新材"或 "公司")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了联瑞新材2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2 ...