祥生医疗:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡祥生医疗科技股份有限公司内部控制审计报告
【RSM】容诚 内部控制审计报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0497 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z0497 亨 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称祥生医疗公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是祥生 医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 容诚会计 中国 · 北京 (此页无正文,为无锡祥生医疗科技股份有限公司容诚审字[2024] 100Z0497 号报告之签字盖章页。) 中国注册会计师 王 明 健 中国注册会计师: 110101300698 王明健 中国注册会计师: 01003 20540 刘洪伟 中国注册会计师: 郎亚男 2024 年 4月 18 日 f ( TTHF 2 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...