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迪威尔:迪威尔2023年度内部控制审计报告
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南京迪威尔高端制造股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国, 江苏, 元锡 乾机:86(510)68798988 专真: 86(510) 68567788 电子信箱;mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024] E1153 号 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 第1页 证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"迪威尔")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立 ...